full | puste |
Podstawa prawna kontroli
Na podstawie art. 22 ust. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r., poz. 1460 t.j., z późn. zm.).
Cel kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania systemu kontroli i zarządzania w IP w zakresie powierzonych jej działań w drodze zawartego Porozumienia w sprawie systemu realizacji POIiŚ w obszarach: rocznych rozliczeń, weryfikacji WoP, nadużyć finansowych i kontroli krzyżowych.
Zakres przeprowadzonej kontroli
- sprawdzenie prawidłowości procesu rozliczeń rocznych,
- reweryfikacja wniosków o płatność na próbie,
- weryfikacja wdrożenia rekomendacji wydanych przez IZ POIiŚ 2014-2020 w ramach kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2016 r. oraz rekomendacji wydanych w wyniku analizy ryzyka za 2016 r. w obszarze nadużyć finansowych,
- realizacja obowiązku prowadzenia kontroli krzyżowych w IP w ramach weryfikacji WoD i WoP oraz kontroli na miejscu realizacji projektów.
Zespół kontrolny
- Agnieszka Kołybko
- Agnieszka Mańturzyk
- Dorota Kowalska
- Ewa Piałucha
- Kamila Gładysz-Kaczor
- Tomasz Wolpe
Termin kontroli
Kontrolę przeprowadzono w dniach 27 listopada – 29 grudnia 2017 r.
|